Orden de Compra. Nº4858-796-SE25 "CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA Y CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4858-796-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERIA Y CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4858-15-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación AVENIDA COSTANERA N°080
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 60307,14
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COSTANERA N°080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101903
Abejas1UnidadPULVERIZADOR MANUAL 5 LITROS.PULVERIZADOR MANUAL 5 LITROS. $ 22.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.848 $ 22.848
10101903
Abejas1UnidadTAMBOR DE PLÁSTICO TAPA DESMONTABLE 200 LTS.TAMBOR DE PLÁSTICO TAPA DESMONTABLE 200 LTS. $ 24.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.048 $ 24.048
10101903
Abejas60UnidadLADRILLO ESTRUCTURAL 30 X 15 X 9 CM.LADRILLO ESTRUCTURAL 30 X 15 X 9 CM. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
10101903
Abejas30Metro LinealPOLIETILENO FILTRO UV 2.20 MICRONES DE 3 ABRE 6 MTS.POLIETILENO FILTRO UV 2.20 MICRONES DE 3 ABRE 6 MTS. $ 5.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.710 $ 169.710
Total Neto $ 317.406
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.307
TOTAL OC $ 377.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.