Orden de Compra. Nº4858-817-SE22 "SUMINISTRO DE ALIMENTOS 2022.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4858-817-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTOS 2022.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4858-81-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema Smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 505799
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Isidora
Razón Social SANTA ISIDORA SPA
R.U.T. 76.691.918-9
Sucursal Santa Isidora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos70Caja2 BOTELLA ACEITE DE COCINA, 2 BOLSA ARROZ GRADO 1, 1 BOLSA DE ARVEJAS DEL AÑO, 2 BOLSAS AZUCAR SIMILAR IANSA 1KG, 1 BOTELLA CLORO SIMILAR CLORINDA 1 LTS, 1 DETERGENTE EN POLVO SIMILA DRIVE 400 GRS, 3 PAQUETES FIDEOS SPAGETTI N°5 400GRS, 1 BOLSA HARINA CRUDA 5KG, 2 JUREL SIMILAR SAN JOSE, 1 BOLSA LENTEJAS 1KG, 1 BOLSA LEVADURA 125 GRS, 1 TARRO NESCAFE TRADICION 100 GRS, 1 PAQUETE PAPEL HIGIENICO ROLLO 50 MTS, 1 BOLSA SAL FINA 1KG, 3 SACHET SALSA DE TOMATE 200GRS  $ 38.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.662.100 $ 2.662.100
Total Neto $ 2.662.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 505.799
TOTAL OC $ 3.167.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.