Orden de Compra. Nº4861-369-R106 "TELAS ENGOMADAS"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4861-369-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2006
Nombre de la Orden de Compra TELAS ENGOMADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA PARTIDA DE SALVATAJE.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO ABAST. (T) DEPTO AB.
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 15056,55
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LAS TRES PASCUALAS LTDA
R.U.T. 79.786.190-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101921
Aduja de fibra y goma1GalónAduja de fibra y gomaGALON PVC ULTRA $ 9.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705
30101921
Aduja de fibra y goma19Metro LinealAduja de fibra y gomaCOBERTURA KP 10000 IMPORTADORA $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.540 $ 69.540
Total Neto $ 79.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 15.057
TOTAL OC $ 94.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.