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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4861-369-R106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TELAS ENGOMADAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIALES PARA PARTIDA DE SALVATAJE. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO ABAST. (T) DEPTO AB. |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
15056,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LAS TRES PASCUALAS LTDA
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R.U.T. |
79.786.190-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101921
| Aduja de fibra y goma | 1 | Galón | Aduja de fibra y goma | GALON PVC ULTRA |
$ 9.705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.705
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$ 9.705
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30101921
| Aduja de fibra y goma | 19 | Metro Lineal | Aduja de fibra y goma | COBERTURA KP 10000 IMPORTADORA |
$ 3.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.540
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$ 69.540
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Total Neto
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$ 79.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 15.057
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$ 94.302
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.