Orden de Compra. Nº4861-42-AG23 "MATERIALES PARA PETROQUINA SEGÚN COTIZACIÓN compra ágil: 4861-154-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4861-42-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PETROQUINA SEGÚN COTIZACIÓN compra ágil: 4861-154-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB.
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.000 del sistema cgu + plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 178220
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor icopront
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEÓN
R.U.T. 8.242.982-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal icopront
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191506
Discos abrasivos1UnidadMATERIALES PARA PETROQUINA DE ACUERDO A ANEXO "B" ADJUNTO Y SEGÚN COTIZACIÓN ÁGIL NRO. 4861-154-COT23MATERIALES PARA PETROQUINA DE ACUERDO A ANEXO "B" ADJUNTO Y SEGÚN COTIZACIÓN ÁGIL NRO. 4861-154-COT23 $ 938.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000
Total Neto $ 938.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.220
TOTAL OC $ 1.116.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.034.565-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.242.982-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.