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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4861-42-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA PETROQUINA SEGÚN COTIZACIÓN compra ágil: 4861-154-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB. |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
178220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHAUANO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2023 |
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Proveedor |
icopront |
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Razón Social |
MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEÓN
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R.U.T. |
8.242.982-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
icopront |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31191506
| Discos abrasivos | 1 | Unidad | MATERIALES PARA PETROQUINA DE ACUERDO A ANEXO "B" ADJUNTO Y SEGÚN COTIZACIÓN ÁGIL NRO. 4861-154-COT23 | MATERIALES PARA PETROQUINA DE ACUERDO A ANEXO "B" ADJUNTO Y SEGÚN COTIZACIÓN ÁGIL NRO. 4861-154-COT23 |
$ 938.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 938.000
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$ 938.000
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Total Neto
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$ 938.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.220
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$ 1.116.220
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.