Orden de Compra. Nº4861-69-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4861-20-L109"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4861-69-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4861-20-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4861-20-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) DEPTO. AB.
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 16429,49
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora O.A.C. Ltda. Ingenieros
Razón Social CONSTRUCTORA OSVALDO ACOSTA COSMELLI Y C
R.U.T. 80.007.900-4
Sucursal Constructora O.A.C. Ltda. Ingenieros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava7Metro CúbicoGRAVILLA  $ 12.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.471 $ 86.471
Total Neto $ 86.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.429
TOTAL OC $ 102.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.