Orden de Compra. Nº4862-14-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4862-1-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO O´HIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4862-14-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4862-1-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO O´HIGGINS
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 99244,79
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA NAVIERA RIO CRUCES LIMITADA
R.U.T. 76.172.375-8
Sucursal COM.NAVIERA RIO CRUCES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO EXTRA HYG DE 1 LT. 6 UNIDADES MINIMO  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
14111703
Toallas de papel12UnidadTOALLAS DOBLADAS DH BCA DE 18 UNIDADES  $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.600 $ 210.600
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA DE PAPEL DH 200 MTS. DE 2 UNIDADES  $ 10.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.514 $ 62.514
14111703
Toallas de papel3UnidadSERVILLETA DESECHABLEDISPENSADOR INTERFOLIADA MESA. 30 UNIDADES  $ 19.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.770 $ 58.770
14111703
Toallas de papel3UnidadPAÑO ABSORVENTE MULTIUSO MEDIAN BOBINA 890 UNIDADES  $ 23.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.757 $ 71.757
14111703
Toallas de papel6UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL HOJA SIMPLE ROLLO DE 500 MTS. MINIMO 4 ROLLOS.PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL HOJA SIMPLE ROLLO DE 500 MTS. MINIMO 4 ROLLOS. $ 7.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
53131606
Desodorantes3PaqueteDESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL. 12 UNIDADES MINIMODESINFECTANTE AMBIENTAL AEROSOL. 12 UNIDADES MINIMO $ 20.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.460 $ 62.460
Total Neto $ 522.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.245
TOTAL OC $ 621.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.