Orden de Compra. Nº4862-17-CM18 "ADQUISICIÓN CONSUMOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO O´HIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4862-17-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CONSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO O´HIGGINS
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4206/17 del sistema APORTE FISCAL LIBRE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 44159
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija10 (1018314 )LIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9 X 11 1038374(1018314) LIJA ISESA METAL 100 GRANOS 9 X 11 ; Código: 76023-4; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $17 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija10 (1018487 )LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°180 1038557(1018487) LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°180; Código: 75969-4; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $12 $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar5 (1018503 )RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD 1038573(1018503) RODILLO LIZCAL RODILLO POLIESTER 5CM UNIDAD; Código: 149885-1; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $59 $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.245 $ 5.245
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija10 (1018340 )LIJA ISESA LIJA SIAREX/SIALAC 9X11 N°400 UNIDAD 1038404(1018340) LIJA ISESA LIJA SIAREX/SIALAC 9X11 N°400 UNIDAD; Código: 24283-7; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $14 $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
39111702
2239-10-LP12
Linternas19 (918157 )LINTERNA ENERGIZER MANOS LIBRES INDUSTRIAL 6 LED 933157(918157) LINTERNA ENERGIZER MANOS LIBRES INDUSTRIAL 6 LED; Código: 128873-3; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $456 $ 8.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.159 $ 153.159
39121702
2239-10-LP12
Collares para cables10 (1428668 )AMARRACABLE REDLINE BLANCA 300X3.6MM UNIDAD 1430748(1428668) AMARRACABLE REDLINE BLANCA 300X3.6MM UNIDAD; Código: 157815-4; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $186 $ 3.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.840 $ 32.840
26101801
2239-10-LP12
Escobillas del motor1 (986302 )ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD 1002632(986302) ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD; Código: 70404-0; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $264 $ 4.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665
39121702
2239-10-LP12
Collares para cables10 (1019893 )AMARRACABLE RED LINE BLANCA 150X3.6MM 25 UNIDADES 1040003(1019893) AMARRACABLE RED LINE BLANCA 150X3.6MM 25 UNIDADES; Código: 157807-3; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $79 $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.020 $ 14.020
31261501
2239-10-LP12
Cubiertas y cajas de plástico2 (1337760 )CAJA PLÁSTICA WENCO WENBOX 28 LITROS 42 X 32 X 31CM UNIDAD 1363958(1337760) CAJA PLÁSTICA WENCO WENBOX 28 LITROS 42 X 32 X 31CM UNIDAD; Código: 172504-1; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $176 $ 3.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.212 $ 6.212
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas1 (986366 )SOLDADURA INDEPP PASTA SOLDAR 250 GR 1002709(986366) SOLDADURA INDEPP PASTA SOLDAR 250 GR; Código: 31194-4; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $84 $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.478 $ 1.478
42131606
2239-10-LP12
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per4 (1428525 )MASCARILLA REDLINE DESECHABLE 1200F 2 UNIDADES 1430605(1428525) MASCARILLA REDLINE DESECHABLE 1200F 2 UNIDADES; Código: 86490-0; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $171 $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.068 $ 12.068
Total Neto $ 237.157
Descuento $ 4.743
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.159
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 276.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.