Orden de Compra. Nº4862-45-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO O´HIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4862-45-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO O´HIGGINS
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420600001125DX04007000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 13166
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza3 (1356968 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX PARA ZAPATO Z381024 1383438(1356968) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX PARA ZAPATO Z381024; Código: Z381024; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.469 $ 5.469
52151644
2239-7-LP12
Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés4 (1339473 )ATOMIZADOR VIRGINIA GATILLO BLANCO TRANSPARENTE PLÁSTICO 500 CC UNIDAD 1365676(1339473) ATOMIZADOR VIRGINIA GATILLO BLANCO TRANSPARENTE PLÁSTICO 500 CC UNIDAD; Código: Z385524; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.652 $ 5.652
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos30 (1255964 )DESINFECTANTE AROM PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO UNIDAD 1281973(1255964) DESINFECTANTE AROM PASTILLA PARA URINARIO CON GANCHO UNIDAD; Código: Z464663; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl1 (302003 )CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 CC 15 UNIDADES 302003(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 CC 15 UNIDADES; Código: Z425174; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.270 $ 9.270
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos1 (1256015 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC BOLSA 12 X 360 CC 1282024(1256015) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC BOLSA 12 X 360 CC; Código: Z292511; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.700
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general3 (1357114 )LIMPIA PISOS GLADE LIQUIDO 4 LITROS CAMPOS DE LAVANDA UNIDAD 1383584(1357114) LIMPIA PISOS GLADE LIQUIDO 4 LITROS CAMPOS DE LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825 $ 9.825
Total Neto $ 69.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.166
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 82.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.