Orden de Compra. Nº4862-5-CM21 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO O´HIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4862-5-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO O´HIGGINS
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0038446000SD433FQ2204001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 13754
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICE STORE LTDA
Razón Social COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA
R.U.T. 76.428.292-2
Sucursal COMERCIAL OFFICE STORE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones2 (1144912 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT PLASTICO GRANDE ROJO/NEGRO Nº90 UNIDAD 1167322(1144912) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT PLASTICO GRANDE ROJO/NEGRO Nº90 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.794 $ 2.794
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1109251 )CORCHETERA MAPED METÁLICA 20 HOJAS UNIDAD 1129251(1109251) CORCHETERA MAPED METÁLICA 20 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.444 $ 4.444
44121708
2239-4-LP14
Marcadores70 (1006275 )MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024275(1006275) MARCADOR ISOFIT PIZARRA DESECHABLE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980
44122010
2239-4-LP14
Divisores30 (1569251 )SEPARADOR FOSKA PLASTICO 12 DIVISIONES A4 UNIDAD 1571134(1569251) SEPARADOR FOSKA PLASTICO 12 DIVISIONES A4 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.590 $ 40.590
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1374544 )PERFORADORA ISOFIT PM-30 METALICA NEGRA 30 HOJAS UNIDAD 1401056(1374544) PERFORADORA ISOFIT PM-30 METALICA NEGRA 30 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.310 $ 10.310
Total Neto $ 73.118
Descuento $ 731
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.754
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.