Orden de Compra. Nº4862-9-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO O´HIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4862-9-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO O´HIGGINS
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 420600001125DX2204001 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO O´HIGGINS
R.U.T. 61.978.480-4
Dirección de Facturación JORGE MONTT 180
Comuna Talcahuano
Impuesto 22073
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones3 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 89097; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas40 (1008112 )ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 2 AZUL UNIDAD 1026112(1008112) ARCHIVADOR D.WILLIAMS OFICIO PRES 2 AROS 2 AZUL UNIDAD; Código: 83628AZ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.880 $ 102.880
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos40 (1007345 )CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025345(1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 12294AZ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1368112 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 653 4 PADS NEON UNIDAD 1394635(1368112) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 653 4 PADS NEON UNIDAD; Código: 36372NE; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.770 $ 6.770
Total Neto $ 117.350
Descuento $ 1.174
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.073
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 138.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.