Orden de Compra. Nº4863-66-SE24 "COMPRA DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4863-66-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CASH CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810
Comuna Villarrica
Impuesto 103629,42
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ZAGAL
Razón Social MARIO WILIAM ZAGAL SEPÚLVEDA
R.U.T. 12.358.319-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ZAGAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera40Unidad no definida . $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.600 $ 231.600
30103608
Postes de madera o postes telefónicos40Unidad no definida . $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.040 $ 84.040
31161508
Tornillos para madera5Unidad no definida . $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
30111601
Cemento30Unidad no definida . $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.560 $ 100.569
31161508
Tornillos para madera5Unidad no definida . $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
86131502
Pintura3Unidad no definida . $ 28.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.976 $ 86.976
31211904
Brochas4Unidad no definida   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108
30102904
Postes de madera10Unidad no definida . $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.730 $ 16.730
Total Neto $ 545.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.629
TOTAL OC $ 649.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.