|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4867-10-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4867-7-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
DESTAPE LIMPIEZA Y DESINFECCION CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y DESGRAZADORAS. |
|
Proveniente de Licitación
|
4867-7-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES |
|
Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
|
|
R.U.T. |
61.978.450-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
|
|
R.U.T. |
61.978.450-2 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
45504,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
pablo andres de la vega
|
|
R.U.T. |
12.825.117-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad | Servicio de gasfitería y alcantarillado | DESTAPE LIMPIEZA Y DESINFECCION CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y DESGRAZADORA |
$ 239.495,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.495
|
$ 239.495
|
|
|
Total Neto
|
$ 239.495
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.504
|
|
$ 284.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.