Orden de Compra. Nº4867-10-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4867-7-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-10-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4867-7-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESTAPE LIMPIEZA Y DESINFECCION CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y DESGRAZADORAS.
Proveniente de Licitación 4867-7-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna -1
Impuesto 45504,05
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social pablo andres de la vega
R.U.T. 12.825.117-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadServicio de gasfitería y alcantarilladoDESTAPE LIMPIEZA Y DESINFECCION CAMARAS DE ALCANTARILLADO Y DESGRAZADORA $ 239.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.495 $ 239.495
Total Neto $ 239.495
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.504
TOTAL OC $ 284.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.