Orden de Compra. Nº4867-101-SE12 "combustible"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-101-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-06-2012
Nombre de la Orden de Compra combustible
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 126464,19
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HENRI EDOUARD JEAN IRACABAL OT - Casa Matriz
Razón Social HENRI EDOUARD JEAN IRACABAL OTTH
R.U.T. 4.642.661-4
Sucursal HENRI EDOUARD JEAN IRACABAL OT - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina1263LitroDIESELDIESEL $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.601 $ 665.601
Total Neto $ 665.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.464
TOTAL OC $ 792.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.