|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4867-12-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4867-8-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Efectuar Instalación de cielo razo de 120 mts2 aproximado en pino 2x2 forrado en yeso carton de 10 mm a dos dependencias de este comando. |
|
Proveniente de Licitación
|
4867-8-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES |
|
Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
|
|
R.U.T. |
61.978.450-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
|
|
R.U.T. |
61.978.450-2 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
271700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
HUGO WELLS ZAMBRA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.457.000-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | Instalación o reparación de techos | Efectuar Instalación de techumbre aproximado 120 mts2 en dos dependencias de este comando asignada en visita a terreno. |
$ 1.430.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.430.000
|
$ 1.430.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.430.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 271.700
|
|
$ 1.701.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.