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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4867-176-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES |
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Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
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R.U.T. |
61.978.450-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
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R.U.T. |
61.978.450-2 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
131722 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABASTIBLE S.A. |
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Razón Social |
ABASTIBLE S.A.
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R.U.T. |
91.806.000-6 |
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Sucursal |
ABASTIBLE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510 2239-3-lr19
| Gas de petróleo licuefactado | 25 | | (1611852 )GAS LICUADO NORMAL - 45 KG V REGIÓN 1613752 | (1611852) GAS LICUADO NORMAL - 45 KG V REGIÓN; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 27.731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 693.275
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$ 693.275
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Total Neto
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$ 693.275
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.722
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 824.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.