Orden de Compra. Nº4867-183-SE15 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PELUQUERIA"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-183-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PELUQUERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 47420,168004
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YAMIL ALAM PICHARA- Casa Matriz
Razón Social YAMIL ALAM PICHARA
R.U.T. 7.191.100-4
Sucursal YAMIL ALAM PICHARA- Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131604
Peines o cepillos para el pelo11UnidadCUCHILLO PARA MÁQUINA CORTADORA DE PELOCUCHILLO PARA MÁQUINA CORTADORA DE PELO $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.579 $ 249.580
Total Neto $ 249.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.420
TOTAL OC $ 297.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.