Orden de Compra. Nº4867-192-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENIMIENTO CÁMARA CABOS Y MARINEROS"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-192-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENIMIENTO CÁMARA CABOS Y MARINEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 31693
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
2239-10-LP12
Cubiertas y cajas de plástico10 (1337760 )CAJA PLÁSTICA WENCO WENBOX 28 LITROS 42 X 32 X 31CM UNIDAD 1363958(1337760) CAJA PLÁSTICA WENCO WENBOX 28 LITROS 42 X 32 X 31CM UNIDAD; Código: 172504-1; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $176 $ 2.930,00 $ 0,00 $ 1.760,00 $ 29.300 $ 31.060
30171501
2239-10-LP12
Puertas de cristal2 (1602031 )PUERTA VIDRIADA PROMASA COLICO 6 VIDRIOS 70X200 CM UNIDAD 1603930(1602031) PUERTA VIDRIADA PROMASA COLICO 6 VIDRIOS 70X200 CM UNIDAD; Código: 1009931; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $3938 $ 65.636,00 $ 0,00 $ 7.876,00 $ 131.272 $ 139.148
Total Neto $ 170.208
Descuento $ 3.404
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.693
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 198.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.