Orden de Compra. Nº4867-193-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-193-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 55571,4432
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sherwin Zonal Sur
Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A
R.U.T. 96.803.460-k
Sucursal Sherwin Zonal Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (914291) BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD 929291(914291) BROCHA CONDOR PREMIUM 2 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.240 $ 13.240
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.610
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (960408) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS DECORATORSKTSKT COLORES OSCUROS 1 GALÓN 977408(960408) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS DECORATORSKTSKT COLORES OSCUROS 1 GALÓN; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.708 $ 24.708
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte2 (985611) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES OSCUROS GALON 1001835(985611) ESMALTE SINTÉTICO SHERWIN WILLIAMS SUPER KEMTONE COLORES OSCUROS GALON; Código: A01400W000R35;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (985614) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS ESMALTE EPOXY PISOS TRANSITO VEHICULAR 1 GALÓN 1001838(985614) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS ESMALTE EPOXY PISOS TRANSITO VEHICULAR 1 GALÓN; Código: L10330;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas4 (986257) DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS SINTETICO AGUARRAS GALON 1002586(986257) DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS SINTETICO AGUARRAS GALON; Código: R10614D050035;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex5 (1426382) LÁTEX SHERWIN WILLIAMS CUBRE MAS BLANCO TINETA 1428569(1426382) LÁTEX SHERWIN WILLIAMS CUBRE MAS BLANCO TINETA; Código: L02205T910054;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.950 $ 124.950
Total Neto $ 304.668
Descuento $ 12.187
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.571
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 348.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.