Orden de Compra. Nº4867-201-CM15 "ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-201-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 91275,24
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
2239-7-lp15
Gas de petróleo licuefactado14 (1155594) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - V REGIÓN 1178594(1155594) GAS LICUADO NORMAL 45 KG. - V REGIÓN; Código: ;Región : V $ 34.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.396 $ 480.396
Total Neto $ 480.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.275
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 571.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.