Orden de Compra. Nº4867-221-SE13 "COMPRA DE HORMIGON"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-221-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HORMIGON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 12,1752
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ready Mix Centro
Razón Social CEMENTOS BIO BIO S A
R.U.T. 91.755.000-k
Sucursal Ready Mix Centro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón36Unidad no definida   UF 1,78 UF 0,00 UF 0,00 UF 64,0800 UF 64,0800
Total Neto UF 64,0800
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 12,1752
TOTAL OC UF 76,2552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.