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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4867-29-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4867-15-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4867-15-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES |
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Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
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R.U.T. |
61.978.450-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
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R.U.T. |
61.978.450-2 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
86222 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JCC |
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Razón Social |
JUAN CARLOS ABARCA LOPEZ
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R.U.T. |
9.536.823-9 |
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Sucursal |
JCC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Instalación de muro divisor confeccionado en vulcometal pies derecho 2x3x0.85 cada 40 cm. montado en canal 2x3x0.85 estructura afienzada con tornillos autoperforantes cabeza de lenteja, forrado en yeso de carton de 10 mm.Instalación de 2 puertas de tercia | |
$ 453.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 453.800
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$ 453.800
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Total Neto
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$ 453.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.222
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$ 540.022
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.