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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4867-43-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4867-27-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
EFECTUAR INSTALACION DE CERAMICO DE COLOR CAFE 33 X 33, ANTIDESLIZANTE, EN UNA SUPERFICIE DE 65 METROS CUADRADO |
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Proveniente de Licitación
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4867-27-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES |
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Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
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R.U.T. |
61.978.450-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
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R.U.T. |
61.978.450-2 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
99989,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ANDRULIS JURGEN Y OTRO
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R.U.T. |
53.304.402-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102503
| Instalación de mármol, piedra o azulejos | 1 | Unidad | Instalación de mármol, piedra o azulejos | instalación de 65 mts.2 ceramico de color café 33x33 cm. antideslizante |
$ 526.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 526.261
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$ 526.261
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Total Neto
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$ 526.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.990
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$ 626.251
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.