Orden de Compra. Nº4867-61-AG24 "ADQUISICION VIVERES ESPECIALES"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-61-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION VIVERES ESPECIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 187994,17
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAENTREGA EN AV. JORGE MONTT S/N INTERIOR BASE NAVAL LAS SALINAS, DEPENDENCIAS DEL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES.

SARGENTO 2° (AB.) GONZALO MENDEZ AROS
+56940246963


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mega Mercado
Razón Social MEGA MERCADO SPA
R.U.T. 77.171.525-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mega Mercado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral156BotellaAGUA MINERAL SIN GAS FORMATO 1 LITRO.  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.284 $ 115.284
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos200UnidadBARRA DE CHOCOLATE 100 GRAMOS SAHNE NUSS O EQUIVALENTE.  $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.000 $ 293.000
50202305
Jugo en polvo200UnidadJUGO EN POLVO 1 LITRO ISOTONICO ZUKO GO O EQUIVALENTE.  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
50221202
Cereales en barra100UnidadBARRA DE PROTEINA 15 GRS.  $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.300 $ 80.300
50171833
Paté u otras pastas para untar320UnidadPATE DE TERNERA EMBUTIDO 125 GRS. SAN JORGE O EQUIVALENTE.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840
50131609
Mayonesa30kilogramoMAYONESA KILO HELLMANS O EQUIVALENTE.  $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.350 $ 55.350
50131802
Queso rallado100UnidadQUESO RALLADO SOBRE 80 GRS. COLUN O EQUIVALENTE  $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.800 $ 146.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR FLOR  $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.154 $ 8.154
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate5kilogramoCHOCOLATE DULCE EN POLVO  $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.705 $ 24.705
50131701
Leche o productos de mantequilla10kilogramoMARGARINA FORMATO KILO PARA COCINAR DOÑA JUANITA O EQUIVALENTE.  $ 2.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.710 $ 21.710
50171830
Salsas para pringar o condimentos o para untar o marinar30kilogramoMOSTAZA FORMATO KILOGRAMO HELLMANS O EQUIVALENTEMOSTAZA FORMATO KILOGRAMO HELLMANS O EQUIVALENTE $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
Total Neto $ 989.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.994
TOTAL OC $ 1.177.437


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.432.389-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.