Orden de Compra. Nº
4867-71-AG25
"
ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE BAÑOS
"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4867-71-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE BAÑOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T.
61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T.
61.978.450-2
Dirección de Facturación
AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
38386,46
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social
INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T.
76.849.352-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122107
Grapas
6
Unidad
DIFUSOR DE DUCHA CON BRAZO DIÁMETRO 1/2 ALTO 7 CM ANCHO 23 CM
$ 2.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.986
$ 16.986
46171505
Llaves
5
Unidad
LLAVE DE PASO DE CAMPANA PARA DUCHA DIÁMETRO 1/2
$ 7.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.665
$ 35.665
39121419
Conexiones flexibles
2
Unidad
FLEXIBLE AGUA M-BLOCK MEDIDAS 1/2 X M10 40 CM
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
46171505
Llaves
6
Unidad
LLAVE ANGULAR CROMADA MEDIDAS 1/2 X 1/2
$ 2.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.380
$ 13.380
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
SOPAPA PVC CON CADENA
$ 1.154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.308
$ 2.308
40141716
Sifones en P
3
Unidad
SIFÓN URINARIO DE 50MM
$ 10.271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.813
$ 30.813
40141716
Sifones en P
2
Unidad
SIFÓN URINARIO PP CON SALIDA RECTA 32 MM
$ 9.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.828
$ 18.828
12352310
Siliconas
6
Unidad
SILICONA SELLANTE BLANCA
$ 2.127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.762
$ 12.762
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
3
Unidad
DISPENSADOR DE JABÓN LÍQDUIDO DOBLE
$ 4.585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.755
$ 13.755
39111518
Luz de mano o de extensión
5
Unidad
LUZ EMPOTRADA LUZ FRÍA DIÁMETRO 22CM X 22CM
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.430
39121419
Conexiones flexibles
3
Unidad
FLEXIBLE DE AGUA MEDIDA: 20CM
FLEXIBLE DE AGUA MEDIDA: 20CM
$ 7.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.387
$ 21.387
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
6
kilogramo
SODA CAUSTICA FORMATO DE 1 KG
SODA CAUSTICA FORMATO DE 1 KG
$ 1.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.442
$ 11.442
Total Neto
$ 202.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.386
TOTAL OC
$ 240.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.