Orden de Compra. Nº4867-74-SE23 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO FUERZAS ESPECIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4867-74-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES
R.U.T. 61.978.450-2
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 38609,33
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadPAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS MAQUINA FOTOCOPIADORAS DE LA UNIDAD SEGUN FACTURA N° 689941 DEL 08-06-2023.-PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS MAQUINA FOTOCOPIADORAS DE LA UNIDAD SEGUN FACTURA N° 689941 DEL 08-06-2023.- $ 203.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.207 $ 203.207
Total Neto $ 203.207
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.609
TOTAL OC $ 241.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.