|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4867-80-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4867-46-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4867-46-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES |
|
Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
|
|
R.U.T. |
61.978.450-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDO FUERZAS ESPECIALES
|
|
R.U.T. |
61.978.450-2 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
134520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Toramar EIRL |
|
Razón Social |
CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS
|
|
R.U.T. |
76.578.350-K |
|
Sucursal |
Toramar EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121501
| Aceite de motor | 240 | Litro | lubricante de armamento gp-2000 tarro de 60 litros | |
$ 2.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 708.000
|
$ 708.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 708.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 134.520
|
|
$ 842.520
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.