Orden de Compra. Nº4868-11232-SE08 "Compra materiales de taller"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4868-11232-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de taller
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4868-14-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CIP CRC CSC Coyhaique
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tejas Verdes Km. 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Camino a Tejas Verdes Km. 2
Comuna Coyhaique
Impuesto 8190,9
Dirección de Envío de la Factura Camino a Tejas Verdes Km. 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10Unidad no definidaTempera 473 ml (amarillo,verde,azul,negro,blanco) según factura n°124398Tempera 473 ml (amarillo,verde,azul,negro,blanco) según factura n°124398 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27111807
Reglas4Unidad no definidaRegla acero inoxidable según factura n°124398Regla acero inoxidable según factura n°124398 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.032 $ 8.032
31201517
Cinta para empaquetar20Unidad no definidaHuincha embalaje transparente según factura n°124398Huincha embalaje transparente según factura n°124398 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
44121706
Lápices de madera21Unidad no definidaLápiz Técnico N°04B según factura n°124398Lápiz Técnico N°04B según factura n°124398 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.888 $ 6.888
60121148
Papel lustre70Unidad no definidaPapel Lustre (amarillo,naranjo,rojo,azúl,negro) según factura n°124398Papel Lustre (amarillo,naranjo,rojo,azúl,negro) según factura n°124398 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
60105704
Barras de pegamento libres de ácido60Unidad no definidaBarra silicona según factura n°124398Barra silicona según factura n°124398 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
Total Neto $ 43.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.191
TOTAL OC $ 51.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.