Orden de Compra. Nº
4868-11232-SE08
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Compra materiales de taller
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4868-11232-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de taller
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4868-14-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CIP CRC CSC Coyhaique
Razón Social
Servicio Nacional de Menores
R.U.T.
61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Camino a Tejas Verdes Km. 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio Nacional de Menores
R.U.T.
61.008.000-6
Dirección de Facturación
Camino a Tejas Verdes Km. 2
Comuna
Coyhaique
Impuesto
8190,9
Dirección de Envío de la Factura
Camino a Tejas Verdes Km. 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T.
6.157.887-0
Sucursal
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Unidad no definida
Tempera 473 ml (amarillo,verde,azul,negro,blanco) según factura n°124398
Tempera 473 ml (amarillo,verde,azul,negro,blanco) según factura n°124398
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
27111807
Reglas
4
Unidad no definida
Regla acero inoxidable según factura n°124398
Regla acero inoxidable según factura n°124398
$ 2.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.032
$ 8.032
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad no definida
Huincha embalaje transparente según factura n°124398
Huincha embalaje transparente según factura n°124398
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
44121706
Lápices de madera
21
Unidad no definida
Lápiz Técnico N°04B según factura n°124398
Lápiz Técnico N°04B según factura n°124398
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.888
$ 6.888
60121148
Papel lustre
70
Unidad no definida
Papel Lustre (amarillo,naranjo,rojo,azúl,negro) según factura n°124398
Papel Lustre (amarillo,naranjo,rojo,azúl,negro) según factura n°124398
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.070
$ 7.070
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
60
Unidad no definida
Barra silicona según factura n°124398
Barra silicona según factura n°124398
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
Total Neto
$ 43.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.191
TOTAL OC
$ 51.301
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.