|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4868-151-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-06-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pirograbadores para taller jóvenes (Junio) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
OC por Contrato de Suministro según Reslución Exenta N°308-350-504 "Insumos de talleres" para los jóvens de CIP CRC Coyhaique.
(junio). ITEM 2905 |
|
Proveniente de Licitación
|
4868-14-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CIP CRC CSC Coyhaique |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Camino a Tejas Verdes Km. 2 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Menores
|
|
R.U.T. |
61.008.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Camino a Tejas Verdes Km. 2 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
49773,6122 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tejas Verdes Km. 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Sara Isabel Berrocal Berrocal
|
|
R.U.T. |
6.668.792-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112718
| Grabadores | 26 | Unidad | Grabadores | Pirograbadores para tallado en madera y cuero |
$ 10.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 261.976
|
$ 261.966
|
|
|
Total Neto
|
$ 261.966
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.774
|
|
$ 311.740
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.