Orden de Compra. Nº4871-1000-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-169-L111"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1000-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-169-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-169-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 54480,98
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialSantaCristinaLtda
Razón Social COMERCIAL SANTA CRISTINA LIMITADA
R.U.T. 78.969.730-2
Sucursal ComercialSantaCristinaLtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje10Unidad33-440-100-009-00 PERNOS DE ANCLAJE DE 1/2"X4.1/4"   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
31162313
Kits de montaje10Tira33-440-050-009-00 PERFIL 50*50*2 M/M   $ 10.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.280 $ 106.280
31162313
Kits de montaje20Unidad33-330-100-013-00 CODOS DE COBRE 1/2 A SOLDAR   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31162313
Kits de montaje5Unidad33-440-500-006-00 HOJA DE SIERRA   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31162313
Kits de montaje30Unidad33-110-250-010-00 MANILLA CROMADA PARA MUEBLE DE OFICINA  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31162313
Kits de montaje2Rollo33-110-500-034-00 FIELTRO PARA ENTRETECHO DE 1*16 MT   $ 2.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.802 $ 5.802
31162313
Kits de montaje10Tira33-440-050-025-00 PERFIL RECTANGULAR 20*40*2 MM   $ 5.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.920 $ 57.920
31162313
Kits de montaje10Tira33-440-050-029-00 PERFIL CUADRADO DE 40X40X2 MM   $ 7.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.680 $ 79.680
39121311
Accesorios eléctricos20Tira33-220-200-005-00 CANALETAS LEGRAND 10X20   $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
Total Neto $ 286.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.481
TOTAL OC $ 341.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.