Orden de Compra. Nº4871-1074-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1074-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-223-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 21565
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WINZA
Razón Social WINKLER LIMITADA
R.U.T. 79.722.860-5
Sucursal WINZA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza15Unidad30-006-353-104-00 BALDE EXPRIMIDOR DE MOPA DE 14 LTS30-006-353-104-00 BALDE EXPRIMIDOR DE MOPA DE 14 LTS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131603
Esponjas200Unidad30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M O SCOTCH BRITE 30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M O SCOTCH BRITE $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131604
Escobas10Unidad30-006-351-046-00 BARRE AGUA DE 70 CMS 30-006-351-046-00 BARRE AGUA DE 70 CMS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad30-006-351-228-00 MOPA CON PALO 30-006-351-228-00 MOPA CON PALO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 113.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.565
TOTAL OC $ 135.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.