Orden de Compra. Nº4871-1108-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-224-L109"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1108-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-224-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-224-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 22782,14
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paola Andrea Musso Soza
Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
R.U.T. 13.254.738-6
Sucursal Paola Andrea Musso Soza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad30-004-131-212-00 CUADERNO SUPERCLASS 200 HJS   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111523
Papel diamante30PliegoPAPEL DIAMANTE Nº 145  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
43202205
Capuchones del teclado o teclas5Unidad30-004-132-171-00 TECLADO C/ADAPTADOR   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
44103112
Cinta de tinta para impresora5Unidad30-004-132-092-00 CINTA EPSON 8750 LX-3000  $ 6.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.445 $ 34.445
44121611
Perforadoras2Unidad30-004-131-944-00 PERFORADORA METALICA P/ 70 HJS TORRE-938   $ 5.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.996 $ 11.996
44122011
Carpetas para archivos5Unidad30-004-131-916-00 CAJA TIPO MENPHIS 26 ANCHO-*29 ANCHO-40 ALTO   $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495 $ 3.495
Total Neto $ 119.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.782
TOTAL OC $ 142.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.