Orden de Compra. Nº4871-1177-SE11 "COMPRA DE ROPA OCTUBRE 2011"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1177-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ROPA OCTUBRE 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-73-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna *
Impuesto 219535,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA.
Razón Social LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA
R.U.T. 79.636.400-9
Sucursal LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121512
Fundas de almohada20Unidad no definida30-002-102-048-00 ALMOHADA 1 PLZA.DE FIBRA SINTETICA 90 X 40.ANTIALERGICA 30-002-102-048-00 ALMOHADA 1 PLZA.DE FIBRA SINTETICA 90 X 40.ANTIALERGICA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
42132105
Sábanas de hospital5Unidad no definida30-002-102-009-00 SABANAS 260 X 260 CREA ALGODON COLOR VERDE (TRAUMA)30-002-102-009-00 SABANAS 260 X 260 CREA ALGODON COLOR VERDE (TRAUMA) $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
Sábanas de hospital50Unidad30-002-102-019-00 SABANAS PERFORADAS 240 X 160 MT PERF.30X3030-002-102-019-00 SABANAS PERFORADAS 240 X 160 MT PERF.30X30 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
Mantas o frazadas50Unidad30-002-102-002-00 MANTILLA MOLETON C/LOGO30-002-102-002-00 MANTILLA MOLETON C/LOGO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios380Unidad30-002-102-073-00 PAÑO CLINICO CREA VERDE 90 X 90 CM TELA CREA 100% ALGODON CON LOGO DE HOSPITAL30-002-102-073-00 PAÑO CLINICO CREA VERDE 90 X 90 CM TELA CREA 100% ALGODON CON LOGO DE HOSPITAL $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
Sábanas de hospital50Unidad30-002-102-020-00 SABANAS CLINICAS CREA VERDE 100% ALGODON 144 HILADOS 180 X 160 CON LOGO DE HOSPITAL 30-002-102-020-00 SABANAS CLINICAS CREA VERDE 100% ALGODON 144 HILADOS 180 X 160 CON LOGO DE HOSPITAL $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
42131509
Batas de hospital100Unidad30-002-102-021-00 CAMISA PACIENTE ADULTO TELA TREVIRA (50% POLIESTER Y 50% ALGODON) ABIERTA ENTERA ADELANTE ABROCHADA CON VELCRO DEBE LLEVAR LOGO HOSPITAL (50 UD EN COLOR DAMASCO SUAVE Y 50 UD EN COLOR CELESTE CLARO)30-002-102-021-00 CAMISA PACIENTE ADULTO TELA TREVIRA (50% POLIESTER Y 50% ALGODON) ABIERTA ENTERA ADELANTE ABROCHADA CON VELCRO DEBE LLEVAR LOGO HOSPITAL (50 UD EN COLOR DAMASCO SUAVE Y 50 UD EN COLOR CELESTE CLARO) $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
Lino60Metro Lineal30-002-100-001-00 HULESKIN BLANCO 30-002-100-001-00 HULESKIN BLANCO $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
Total Neto $ 1.155.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.536
TOTAL OC $ 1.374.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.