Orden de Compra. Nº4871-1232-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-243-L109"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1232-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-243-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-243-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 48079,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SITEC
Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA
R.U.T. 76.049.600-6
Sucursal SITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas30Unidad30-004-131-168-00 BATERIAS DURACELL 9V 30-004-131-168-00 BATERIAS DURACELL 9V $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
43202001
Discos compactos (CD)20Unidad30-004-132-114-00 C.D. REGRABABLES CON CAJA TRANSPARENTE(R.W) 30-004-132-114-00 C.D. REGRABABLES CON CAJA TRANSPARENTE(R.W) $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44103112
Cinta de tinta para impresora40Unidad30-004-131-158-00 CINTA OKIDATA 320/321 ORIGINAL 30-004-131-158-00 CINTA OKIDATA 320/321 ORIGINAL $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
14111508
Papel para fax20Rollo30-004-131-100-00 PAPEL FAX 210 X 30 30-004-131-100-00 PAPEL FAX 210 X 30 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
14111508
Papel para fax35Rollo30-004-131-101-00 PAPEL FAX 216 X 30 30-004-131-101-00 PAPEL FAX 216 X 30 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.850 $ 24.850
Total Neto $ 253.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.080
TOTAL OC $ 301.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.