Orden de Compra. Nº4871-126-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-126-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-8-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 90069,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles20Unidad30-006-351-055-00 CERA LIQUIDA INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
47131806
Barniz o ceras de muebles25Unidad30-006-351-044-00 CERA SOLIDA SACHET DE 400 A 500 GRS  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
12191501
Solventes aromáticos50Unidad30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131615
Escobillones50Unidad30-006-351-035-00 ESCOBILLONES   $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.500 $ 90.500
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 cc  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad30-006-351-086-00 SANITIZANTE DEL AIREN LYSOFORM   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
47131618
Mopas húmedas100Unidad30-006-251-039-00 TRAPERTO FRAZADA   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
12161902
Detergentes surfactantes25Unidad30-006-351-064-00 LIMPIADOR EN CREMA "PUREX" DE 750CC   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
52121601
Paños de cocina10Unidad30-006-351-038-00 PAÑOS AMARILLOS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111703
Toallas de papel150Rollo30-006-351-043-00 TOALLA DESECHABLE (NOVA)  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
Total Neto $ 474.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.070
TOTAL OC $ 564.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.