|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4871-1272-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4871-325-L107 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
22.04.007.002 COMPRA PROGRAMA ASEO OCT. Jose Nuñez R.
OC ORACLE 56108 PRESUP OCT. BOD ASEO |
|
Proveniente de Licitación
|
4871-325-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
15435,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Empresa Química Cono Sur S.A.
|
|
R.U.T. |
99.575.020-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141742
| Atomizadores con gatillo | 25 | Unidad | Atomizadores con gatillo | 30-006-353-057-00 PULVERIZADOR (ATOMIZADOR) |
$ 600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
47131603
| Esponjas Multiuso verde/amarilla | 300 | Unidad | Esponjas Multiuso verde/amarilla | 30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M |
$ 88,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.400
|
$ 26.400
|
47131617
| Mango porta mopas húmeda 16/24 onzas - TOMKI | 1 | Unidad | Mango porta mopas húmeda 16/24 onzas - TOMKI | 30-006-351-076-00 SOLO EL MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZAS |
$ 5.040,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.040
|
$ 5.040
|
47131806
| Lustramuebles - FULGOR - envase de 500 cc. | 30 | Unidad | Lustramuebles - FULGOR - envase de 500 cc. | 30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC |
$ 685,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.550
|
$ 20.550
|
47131805
| Limpiavidrios - FULGOR - gatillo de 500 cc. | 25 | Frasco | Limpiavidrios - FULGOR - gatillo de 500 cc. | 30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC |
$ 570,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.250
|
$ 14.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 81.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.436
|
|
$ 96.676
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.