Orden de Compra. Nº4871-1272-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-325-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1272-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-325-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.007.002 COMPRA PROGRAMA ASEO OCT. Jose Nuñez R. OC ORACLE 56108 PRESUP OCT. BOD ASEO
Proveniente de Licitación 4871-325-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 15435,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Empresa Química Cono Sur S.A.
R.U.T. 99.575.020-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141742
Atomizadores con gatillo25UnidadAtomizadores con gatillo 30-006-353-057-00 PULVERIZADOR (ATOMIZADOR) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131603
Esponjas Multiuso verde/amarilla300UnidadEsponjas Multiuso verde/amarilla30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131617
Mango porta mopas húmeda 16/24 onzas - TOMKI1UnidadMango porta mopas húmeda 16/24 onzas - TOMKI30-006-351-076-00 SOLO EL MANGO PORTA MOPA HUMEDA 16/24 ONZAS $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131806
Lustramuebles - FULGOR - envase de 500 cc.30UnidadLustramuebles - FULGOR - envase de 500 cc. 30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550
47131805
Limpiavidrios - FULGOR - gatillo de 500 cc.25FrascoLimpiavidrios - FULGOR - gatillo de 500 cc. 30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
Total Neto $ 81.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.436
TOTAL OC $ 96.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.