Orden de Compra. Nº4871-1277-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1277-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-101-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 396995,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA.
Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.568.510-3
Sucursal ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos3000Unidad30-006-353-113-00 PLATO DESECHABLE CON TAPA TIPO MARMITAPLATOS DESECHABLES $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber1000Unidad30-006-353-109-00 REVOLVEDORES PARA CAFE TIPO REMOPALILLO REVOLVERDOR TIPO REMO PAQUETES X 1000 UNIDADES. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber1500Unidad30-006-353-065-00 BOMBILLAS PLASTICAS FLEXIBLES BOMBILLA FLEXIBLE MULTICOLOR PAQUETES X 1000 UNIDADES. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 6.750
52151703
Tenedores domésticos500Unidad30-006-354-010-00 TENEDORES PLASTICOS TENEDOR BLANCO CAJA X 1000 UNIDADES $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
52152007
Pocillos28000Unidad30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT POCILLO TERMICO 240 CC CAJA X 1000 UNIDADES $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204.000 $ 1.204.000
52152007
Pocillos28000Unidad30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DES.250CC BCO TAPA POCILLO TERMICO 240 CC CAJA X 1000 UNIDADES. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000
52152102
Vasos para beber domésticos2720Unidad30-006-353-101-00 VASO DESECHABLE DE 120 CC BLANCO VASO BLANCO 120 CC CAJA X 2720 UNIDADES. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
Total Neto $ 2.089.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.996
TOTAL OC $ 2.486.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.