Orden de Compra. Nº4871-13-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-306-L110"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-13-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-306-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-306-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 55293,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maximiliano Antonio Cañón Román
Razón Social MAXIMILIANO ANTONIO CANON ROMAN
R.U.T. 4.218.011-4
Sucursal Maximiliano Antonio Cañón Román
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10Bidón30-006-351-243-00 DETERGENTE VIM LIQUIDO BIDON X 10 LTS   $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad30-006-351-013-00 VIRUTILLA PISO   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47121804
Cubos o baldes para limpieza10Unidad30-006-353-036-00 BALDE PLASTICO 10 O 12 LTS.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47131618
Mopas húmedas30Unidad30-006-351-231-00 REPUESTO MOPA INDUSTRIAL   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
47131604
Escobas15Unidad30-006-351-034-00 ESCOBAS CURAHUILLAS   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
47131615
Escobillones20Unidad30-006-351-035-00 ESCOBILLONES   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
47131705
Accesorios para urinarios o aseos8Unidad30-006-353-039-00 PATO URINARIO MASCULINO   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
52121601
Paños de cocina60Unidad30-006-351-080-00 PANOS DE COCINA (ALGODON)   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
53131606
Desodorantes60Unidad30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131806
Barniz o ceras de muebles10Litro30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
47121802
Removedores5Litro30-006-351-068-00 DESENGRASANTE VANIQUIM   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
47121802
Removedores20Paquete30-006-351-027-00 SAPOLIO (PQ. X 1/2 KL.)   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 291.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.294
TOTAL OC $ 346.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.