Orden de Compra. Nº4871-1313-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-3-LP18 PROG DIC 2018"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1313-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-3-LP18 PROG DIC 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-3-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 364682,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes5Bidón30-006-351-243-00 DETERGENTE VIM LIQUIDO BIDON DE 10 LTS DETERGENTE VIM LIQUIDO BIDON DE 10 LTS $ 27.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.650 $ 136.650
12161902
Detergentes surfactantes130Unidad30-006-351-086-00 SANITIZANTE DEL AIRE LYSOFORM SANITIZANTE DEL AIRE LYSOFORM $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.300 $ 287.300
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad30-006-351-064-00 LIMPIADOR EN CREMA PUREX DE 750 CC LIMPIADOR EN CREMA PUREX DE 750 CC $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
42141502
Palitos con casquillo de fibra50Bolsa30-006-351-240-00 BOLSA DE MOLDADIENTE BS X 50 UDS BOLSA DE MOLDADIENTE BS X 50 UDS $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
47131502
Paños de limpieza70Rollo30-006-351-069-00 PAÑO MULTIUSO ULTRA ROLLO DE 22 X 23 CMS ROLLO DE 20 HJS PAÑO MULTIUSO ULTRA ROLLO DE 22 X 23 CMS ROLLO DE 20 HJS $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000
47131502
Paños de limpieza250Unidad30-006-353-128-00 PAÑO DE LIMPIEZA PISO ULTRA ABSORVENTE AMARILLO DE 50 X 57 CMS PAÑO DE LIMPIEZA PISO ULTRA ABSORVENTE AMARILLO DE $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.500 $ 552.500
47131502
Paños de limpieza25Unidad30-006-351-254-00 TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA TOALLITA O PAÑO DESINFECTANTE DE LIMPIEZA CON AROMA $ 4.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.250 $ 100.250
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Par30-006-351-271-00 GUANTE DOMESTICO GAMUZADO MULTIUSO L GUANTE DOMESTICO GAMUZADO MULTIUSO L $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables7Par30-006-351-270-00 GUANTE DOMESTICO GAMUZADO MULTIUSO T/MGUANTE DOMESTICO GAMUZADO MULTIUSO T/M $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131604
Escobas6Unidad30-006-351-046-00 BARRE AGUA BARRE AGUA $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
47131801
Limpiadores de suelos5Unidad30-006-351-013-00 VIRUTILLA PISO VIRUTILLA PISO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131801
Limpiadores de suelos110Unidad30-006-351-011-00 VIRUTILLA OLLA FINA MAGO PADS S/JABON VIRUTILLA OLLA FINA MAGO PADS S/JABON $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
47131806
Barniz o ceras de muebles15Unidad30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA FCO X 1 LT CERA LIQUIDA FCO X 1 LT $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
47131806
Barniz o ceras de muebles25Unidad30-006-351-055-00 CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750
48101901
Vajillas de servicio4Unidad30-006-354-016-00 ESPUMADERA DE ACERO INOXIDABLE 18 CM.MANGO FIRME "ILKO" ESPUMADERA DE ACERO INOXIDABLE 18 CM.MANGO FIRME "ILKO" $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.160 $ 31.160
52151640
Colador de pastas2Unidad30-006-354-005-00 COLADOR PLASTICO C/MANGO (MALLA) de 15 a 20 cms dfiametro COLADOR PLASTICO C/MANGO (MALLA) de 15 a 20 cms dfiametro $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
53131603
Máquinas de afeitar30Unidad30-006-351-049-00 PRESTOBARBA PRESTOBARBA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53131608
Jabones26Frasco30-006-351-238-00 JABON LIQUIDO FCO. X 1 LT. JABON LIQUIDO FCO. X 1 LT. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
53131628
Shampoo5Unidad30-006-351-279-00 SHAMPOO HIPOALERGENICO /R N FCO 275 ML EQUIVALENTE A SIMOND`S BABY CARE BABY WASH SHAMPOO HIPOALERGENICO /R N FCO 275 ML EQUIVALENTE A SIMOND`S BABY CARE BABY WASH $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
53131628
Shampoo5Unidad30-006-351-071-00 SHAMPOO SHAMPOO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
26101801
Escobillas del motor80Unidad30-006-351-048-00 ESCOBILLAS PARA UÑASESCOBILLAS PARA UÑAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
47131618
Mopas húmedas40Unidad30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 PTRAPEAR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 1.919.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.682
TOTAL OC $ 2.284.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.