Orden de Compra. Nº4871-1345-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-272-L109"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1345-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-272-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-272-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 50954,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOPZ
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas5Unidad30-006-351-065-00 RAID MATA HORMIGAS   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
12131706
Cerillas10Paquete30-006-351-051-00 FOSFOROS   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
12191501
Solventes aromáticos80Unidad30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840
14111704
Papel higiénico100Unidad30-006-351-040-00 PAPEL HIGIENICO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
24112401
Cofres, cajas o armarios para herramientas1Unidad30-006-354-129-00 CAJA ALUMINIO CON ORGANIZADOR DE 36 X 22 X 24 CMS  $ 23.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.580 $ 23.580
31261501
Cubiertas y cajas de plástico2Unidad30-006-353-083-00 CAJA PLASTICA 23X16X4,5 CM.(ORGANIZADORA)   $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
41122808
Bandejas de uso general5Unidad30-006-354-132-00 BANDEJA PLASTICA DE 35 CMS DE LARGO X 25 CMS DE ANCHO Y 2 CMS DE ALTO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
41122808
Bandejas de uso general3Unidad30-006-354-133-00 BANDEJA PLASTICA DE 35 CMS DE LARGO X 25 CMS DE ANCHO Y 7 CMS DE ALTO  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
47121804
Cubos o baldes para limpieza5Unidad30-006-353-006-00 BASURERO C/T VAIVEN DE 30 A 35 LTS.   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
47121812
Raspadores de limpieza100Unidad30-006-351-011-00 VIRUTILLA OLLA FINA MAGO PADS S/JABON   $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131618
Mopas húmedas15Unidad30-006-351-231-00 REPUESTO MOPA INDUSTRIAL   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.850 $ 32.850
47131615
Escobillones70Unidad30-006-351-036-00 ESCOBILLON DE CRIN   $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.950 $ 54.950
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad30-006-351-044-00 CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS)   $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890
53131635
Hisopo10Unidad30-006-351-016-00 HISOPO DE CHUPETE   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 268.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.954
TOTAL OC $ 319.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.