Orden de Compra. Nº4871-1390-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-352-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1390-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-352-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.007.002 COMPRA PROGRA NOV Jose Nuñez R. OC ORACLE 56834 PRESUP NOV BOD ASEO
Proveniente de Licitación 4871-352-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 84412,82
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 80.570.900-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
LIMPIADOR VIM LIQUIDO 5LT. LEVER20BidónLIMPIADOR VIM LIQUIDO 5LT. LEVER 30-006-351-227-00 DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS $ 4.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.160 $ 84.160
47131603
ESPONJA C/FIBRA PEQUEÑA ECONOMICA LL220UnidadESPONJA C/FIBRA PEQUEÑA ECONOMICA LL30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
47131806
LUSTRAMUEBLE BLEM CREMA 500GR . JOHNSON12UnidadLUSTRAMUEBLE BLEM CREMA 500GR . JOHNSON30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.548 $ 10.548
47131803
DESINFECTANTE LYSOFORM AER.440CC. JOHNMSON50UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM AER.440CC. JOHNMSON30-006-351-086-00 SANITIZANTE DEL AIRE LYSOFORM $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.300 $ 61.300
47131602
TRAPERO FRAZADA GRIS 50CM*60CM. LL120UnidadTRAPERO FRAZADA GRIS 50CM*60CM. LL 30-006-351-039-00 TRAPEROS FRAZADAS $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
47131806
CERA CREMA DOYPACK BRILLINA INCOLORA 400GR.16UnidadCERA CREMA DOYPACK BRILLINA INCOLORA 400GR.30-006-351-044-00 CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS) $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.320
47131816
DESODORANTE AROM DIVERSOS AROMAS 400CC. VIRGINIA150UnidadDESODORANTE AROM DIVERSOS AROMAS 400CC. VIRGINIA30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500
47131811
DETERGENTE ROPA OMO FAMILIAR 1KG. LEVER2kilogramoDETERGENTE ROPA OMO FAMILIAR 1KG. LEVER 30-006-351-026-00 DETERGENTE EN POLVO $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.484 $ 3.484
47131806
BRAVO BLEM AUTO BRILLO 900 CC.. JOHNSON30LitroBRAVO BLEM AUTO BRILLO 900 CC.. JOHNSON30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.780 $ 36.780
10191509
INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 440CC. JOHNSON26FrascoINSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 440CC. JOHNSON30-006-351-061-00 INSECTICIDA RAID CASA JARDIN. $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.666 $ 42.666
47131801
LIMPIADOR PISO AROM J.LAVANDA *900ML. VIRGINIA100FrascoLIMPIADOR PISO AROM J.LAVANDA *900ML. VIRGINIA 30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS 900 CC $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300
Total Neto $ 444.278
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.413
TOTAL OC $ 528.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.