Orden de Compra. Nº4871-1399-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-277-L110"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1399-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-277-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-277-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 65992,7
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLO FRESCO LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA
R.U.T. 76.102.347-0
Sucursal SOLO FRESCO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193103
31-001-600-008-00 SALSA DE TOMATE (CONCENTRADO)5Galón31-001-600-008-00 SALSA DE TOMATE (CONCENTRADO) Preparado de salsa de jugo31-001-600-008-00 SALSA DE TOMATE (CONCENTRADO) Preparado de salsa de jugo $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50201711
31-001-900-003-00 TE BOLSITA 100 UD CADA BOLSITA EN SU ENVASE INDIVIDUAL50Caja31-001-900-003-00 TE BOLSITA 100 UD CADA BOLSITA EN SU ENVASE INDIVIDUAL 31-001-900-003-00 TE BOLSITA 100 UD CADA BOLSITA EN SU ENVASE INDIVIDUAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos412Unidad31-002-005-005-00 GALLETAS DULCES PQTE DE 130 A 135 GR (KUKY 96 OBLEAS 88 NIZA 54 RELLENAS PIÑA COLADA 80 CRIRIMOYA 88 TRITON 2 MANTEQUILLA 431-002-005-005-00 GALLETAS DULCES PQTE DE 130 A 135 GR (KUKY 96 OBLEAS 88 NIZA 54 RELLENAS PIÑA COLADA 80 CRIRIMOYA 88 TRITON 2 MANTEQUILLA 4 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.400 $ 185.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad31-002-005-006-00 GALLETAS DULCES VINO PAQ 160 GRS31-002-005-006-00 GALLETAS DULCES VINO PAQ 160 GRS $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
70141902
Servicios de cosecha de frutales y frutos secos10kilogramo31-001-600-001-00 CIRUELAS SECAS31-001-600-001-00 CIRUELAS SECAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50201711
31-001-900-002-00 TE A GRANEL PQ X 1/4 KG30Paquete31-001-900-002-00 TE A GRANEL ENVASE TRANSPARENTE DE HOJA GRANDE PQ X 1/4 KG Té Instantáneo31-001-900-002-00 TE A GRANEL ENVASE TRANSPARENTE DE HOJA GRANDE PQ X 1/4 KG Té Instantáneo $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
50181905
31-002-005-004-00 GALLETAS SODA4Paquete31-002-005-004-00 GALLETAS SODA Galletas dulces o pastelitos31-002-005-004-00 GALLETAS SODA Galletas dulces o pastelitos $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
50171551
31-001-100-012-00 SAL MAX BEEF EN SOBRE DE 20 GRS10000Sobre31-001-100-012-00 SAL MAX BEEF EN SOBRE DE 20 GRS Sal de cocina o de mesa31-001-100-012-00 SAL MAX BEEF EN SOBRE DE 20 GRS Sal de cocina o de mesa $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 347.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.993
TOTAL OC $ 413.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.