Orden de Compra. Nº
4871-1459-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-300-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4871-1459-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-300-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4871-300-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T.
61.608.502-6
Dirección de Facturación
AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna
Puente Alto
Impuesto
43226,9
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LUSTINGSONS S.A.
Razón Social
LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
80.570.900-6
Sucursal
LUSTINGSONS S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
30-006-351-013-00 VIRUTILLA PISO
30-006-351-013-00 VIRUTILLA PISO
$ 292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
47131502
Paños de limpieza
150
Unidad
30-006-351-038-00 PAÑOS AMARILLOS
30-006-351-038-00 PAÑOS AMARILLOS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR)
30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR)
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
47131609
Magos para escobas o traperos
50
Unidad
30-006-351-039-00 TRAPEROS FRAZADAS
30-006-351-039-00 TRAPEROS FRAZADAS
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.150
$ 11.150
47131604
Escobas
10
Unidad
30-006-351-034-00 ESCOBAS CURAHUILLAS
30-006-351-034-00 ESCOBAS CURAHUILLAS
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
47131603
Esponjas
300
Unidad
30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M SCOTCH BRITE
30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M SCOTCH BRITE
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
47131801
Limpiadores de suelos
100
Unidad
30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC (TIPO POETT)
30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC (TIPO POETT)
$ 577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.700
$ 57.700
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC EN CREMA
30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC EN CREMA
$ 577,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.540
$ 11.540
47131805
Limpiadores de uso general
20
Frasco
30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC CON GATILLO
30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC CON GATILLO
$ 1.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.480
$ 27.480
Total Neto
$ 227.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.227
TOTAL OC
$ 270.737
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.