Orden de Compra. Nº4871-1459-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-300-L109"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1459-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-300-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-300-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 43226,9
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUSTINGSONS S.A.
Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 80.570.900-6
Sucursal LUSTINGSONS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza20Unidad30-006-351-013-00 VIRUTILLA PISO 30-006-351-013-00 VIRUTILLA PISO $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
47131502
Paños de limpieza150Unidad30-006-351-038-00 PAÑOS AMARILLOS 30-006-351-038-00 PAÑOS AMARILLOS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47131502
Paños de limpieza100Unidad30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) 30-006-351-041-00 SACOS DE OSNABURGO 70 X 40 (P/TRAPEAR) $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
47131609
Magos para escobas o traperos50Unidad30-006-351-039-00 TRAPEROS FRAZADAS 30-006-351-039-00 TRAPEROS FRAZADAS $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150
47131604
Escobas10Unidad30-006-351-034-00 ESCOBAS CURAHUILLAS 30-006-351-034-00 ESCOBAS CURAHUILLAS $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
47131603
Esponjas300Unidad30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M SCOTCH BRITE 30-006-351-033-00 ESPONJA CON FIBRA BONOBRIL 3M SCOTCH BRITE $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
47131801
Limpiadores de suelos100Unidad30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC (TIPO POETT) 30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS FCO DE 900 CC (TIPO POETT) $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.700 $ 57.700
47131806
Barniz o ceras de muebles20Unidad30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC EN CREMA 30-006-351-060-00 LUSTRA MUEBLES 440 CC EN CREMA $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.540 $ 11.540
47131805
Limpiadores de uso general20Frasco30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC CON GATILLO 30-006-351-063-00 LIMPIA VIDRIOS 440 CC CON GATILLO $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480
Total Neto $ 227.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.227
TOTAL OC $ 270.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.