Orden de Compra. Nº4871-147-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4871-38-L108"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-147-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-38-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA FEBRERO PORT4871147OC08 ITEM2201001 O/INT59030 ID487138L108 PRESUP.FEBRERO 2008 BODEGA ALIMENTOS MFA
Proveniente de Licitación 4871-38-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 101061
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO
R.U.T. 6.442.147-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas de duraznos 590 grs10TarroConservas de duraznos 590 grs31-001-600-003-00 DURAZNOS EN CONSERVA $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
50201706
nescafe x 400 grs12Tarronescafe x 400 grs31-001-900-001-00 NESCAFE TR X 400 GRS $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
50221201
almidon de maiz marco polo kilo40kilogramoalmidon de maiz marco polo kilo31-001-300-024-00 MAICENA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192901
cabellitos lucchetti kilo40kilogramocabellitos lucchetti kilo31-001-300-013-00 FIDEOS CABELLOS CORTOS $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
50192901
caracoles lucchetti kilo10kilogramocaracoles lucchetti kilo31-001-300-014-00 FIDEOS CARACOLES $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
50192901
spaghetti lucchetti kilo150kilogramospaghetti lucchetti kilo31-001-300-019-00 FIDEOS ESPAGUETTI (TALLARIN) $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
50192901
espirales lucchetti kilo10kilogramoespirales lucchetti kilo31-001-300-016-00 FIDEOS ESPIRALES $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
50192901
mostacholi lucchetti kilo100kilogramomostacholi lucchetti kilo31-001-300-017-00 FIDEOS MOSTACHOLI $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
50192901
fideos sopa lucchetti surtidos kilo15kilogramofideos sopa lucchetti surtidos kilo31-001-300-020-00 FIDEOS SOPA SURTIDOS LUCHETTI O CAROZZI $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
50192901
quifaros lucchetti kilo120kilogramoquifaros lucchetti kilo31-001-300-018-00 FIDEOS QUIFAROS $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
50151604
aceite vegetal litro300Litroaceite vegetal litro31-001-100-004-00 ACEITE VEGETAL ENVASE X 1 LT $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.500 $ 205.500
50181905
Galletas dulces surtidas20PaqueteGalletas dulces surtidas31-002-005-006-00 GALLETAS DULCES (VINO) $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 531.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.061
TOTAL OC $ 632.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.