Orden de Compra. Nº4871-1506-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-375-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1506-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-375-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.007.002 COMPRA PROGRAMA DIC. Jose Nuñez R. OC ORACLE 57439 PRESUP DIC BOD ASEO
Proveniente de Licitación 4871-375-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 41368,89
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALIRO ARTURO MOYA CASAS-CORDERO
R.U.T. 4.739.886-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles5LitroBarniz o ceras de muebles30-006-351-054-00 CERA LIQUIDA $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475
47131806
Barniz o ceras de muebles5BidónBarniz o ceras de muebles 30-006-351-229-00 CERA LIQUIDA EN BIDON X 5 LTS. $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350
47131803
Desinfectantes domésticos200BidónDesinfectantes domésticos30-006-351-024-00 CLORO AL 10%(BIDON* 5 LITROS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131803
Desinfectantes domésticos45BidónDesinfectantes domésticos 30-006-351-023-00 CLORO GIORC AL 10%BI X 5 LT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
47121802
Removedores17PaqueteRemovedores 30-006-351-027-00 SAPOLIO (PQ. X 1/2 KL.) $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.556 $ 4.556
47131805
Limpiadores de uso general2kilogramoLimpiadores de uso general30-006-351-026-00 DETERGENTE EN POLVO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 217.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.369
TOTAL OC $ 259.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.