Orden de Compra. Nº4871-1508-CM18 "PROGRAMA ABARROTES ENERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1508-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ABARROTES ENERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUDAMERICANA SPA
Razón Social SUDAMERICANA SPA
R.U.T. 76.531.077-6
Sucursal COMERCIAL SUDAMERICANA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
2239-7-LR17
Productos de edulcorantes o azúcares naturales74 (1563089 )AZUCAR COLISEO BLANCA GRANULADA BOLSA 5K UNIDAD RM 1564972(1563089) AZUCAR COLISEO BLANCA GRANULADA BOLSA 5K UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.578 $ 273.578
50221101
2239-7-LR17
Granos de Cereales560 (1496277 )ARROZ COLISEO GRADO 2 BOLSA 1K UNIDAD RM 1498277(1496277) ARROZ COLISEO GRADO 2 BOLSA 1K UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.080 $ 318.080
Total Neto $ 591.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 591.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.