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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4871-151-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
05-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE `POSTRES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4871-238-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
94291,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora de Productos - FOODSERVICES |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NESTLE S A
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R.U.T. |
99.507.330-7 |
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Sucursal |
Comercializadora de Productos - FOODSERVICES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Leche o productos de mantequilla | 1824 | Unidad no definida | 31-002-001-012-00 FLAN C/SALSA POTE 130 GR | 31-002-001-012-00 FLAN C/SALSA POTE 130 GR |
$ 191,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 348.384
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$ 348.384
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| Leche o productos de mantequilla | 1872 | Unidad | 31-002-001-001-00 YOGHURT BATIDO 125 GR | 31-002-001-001-00 YOGHURT BATIDO 125 GR |
$ 79,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.888
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$ 147.888
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Total Neto
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$ 496.272
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.292
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$ 590.564
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.