Orden de Compra. Nº4871-1510-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-375-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1510-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-375-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.007.002 COMPRA PROGRAMA DIC. Jose Nuñez R. OC ORACLE 57455 PRESUP DIC BOD ASEO
Proveniente de Licitación 4871-375-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 31887,32
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 80.570.900-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
LIMPIADOR VIM LIQUIDO 5LT. LEVER20BidónLIMPIADOR VIM LIQUIDO 5LT. LEVER 30-006-351-227-00 DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS $ 4.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.160 $ 84.160
47131805
LIMPIADOR CREMA CIF 1250ML (6 UNIDADES X CAJA)2CajaLIMPIADOR CREMA CIF 1250ML (6 UNIDADES X CAJA)30-006-352-009-00 CIF CREMA ENVASE 1250 GR (SUMA-CREMA) LEVER $ 9.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540
47131503
GUANTE DOM.GAMUZADO MEDIANO. LL10UnidadGUANTE DOM.GAMUZADO MEDIANO. LL30-006-351-050-00 GUANTES DE ASEO $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
47121605
LIMPIADOR PISO AROM J.LAVANDA *900ML. virginia60UnidadLIMPIADOR PISO AROM J.LAVANDA *900ML. virginia 30-006-351-072-00 LIMPIA Y DESINFECTA PISOS (POE de 900cc) $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780
47131602
TRAPERO FRAZADA GRIS 50CM*60CM. LL25UnidadTRAPERO FRAZADA GRIS 50CM*60CM. LL30-006-351-039-00 TRAPEROS FRAZADAS $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275 $ 4.275
47121802
DESENGRASANTE BRIO 1000 5LT. VIRGINIA3LitroDESENGRASANTE BRIO 1000 5LT. VIRGINIA30-006-351-068-00 DESENGRASANTE VANIQUIM $ 8.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.033 $ 24.033
Total Neto $ 167.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.887
TOTAL OC $ 199.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.