Orden de Compra. Nº4871-1513-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-343-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1513-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-343-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA EXTRA FERRETERIA Jose Nuñez R. OC ORACLE 57489 PRESUP DIC BOD FERRETERIA
Proveniente de Licitación 4871-343-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 25137,95
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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ESMALTE AL AGUA C/AMARILLO AMANECER6GalónESMALTE AL AGUA C/AMARILLO AMANECER33-550-100-013-00 ESMALTE AL AGUA C/AMARILLO AMANECER $ 8.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.020 $ 52.020
31211501
ESMALTE AL AGUA GALON BLANCO4GalónESMALTE AL AGUA GALON BLANCO 33-550-100-001-00 ESMALTE AL AGUA GALON BLANCO $ 8.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680
31211505
OLEO GALON BRILLANTE1GalónOLEO GALON BRILLANTE33-550-100-010-00 OLEO GALON BRILLANTE $ 8.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445
31162313
TORNILLO 3/4*6 MM AUTORROSCANTE5CajaTORNILLO 3/4*6 MM AUTORROSCANTE33-440-100-021-00 TORNILLO 3/4*6 MM AUTORROSCANTE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31162313
LLAVE DE PASO DE 1"3UnidadLLAVE DE PASO DE 1" 33-330-200-013-00 LLAVE DE PASO DE 1" $ 6.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
31162313
SOLDADURA ESTANO 50% 1/2KG2UnidadSOLDADURA ESTANO 50% 1/2KG33-440-150-005-00 SOLDADURA ESTANO 50% $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
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RODILLO DE LANA LIZCAL 18 CM3UnidadRODILLO DE LANA LIZCAL 18 CM33-550-300-010-00 RODILLO DE LANA LIZCAL 18 CM $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
31211906
RODILLO DE ESPONJA 90 MM2UnidadRODILLO DE ESPONJA 90 MM33-550-300-006-00 RODILLO DE ESPONJA 90 MM $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
Total Neto $ 132.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.138
TOTAL OC $ 157.443


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.