Orden de Compra. Nº4871-1672-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4871-411-L107"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1672-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-411-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22.04.009 COMPRA PROGRAMA ENERO Jose Nuñez R. OC ORACLE 58364 PRESUP ENERO BOD ESCRITORIO
Proveniente de Licitación 4871-411-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 136617,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA
R.U.T. 79.952.540-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta bc 20 alternativos4UnidadCartuchos de tinta bc 20 alternativos 30-004-132-111-00 TINTA ALTER.CANON BC-20 NEGRA $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
44103105
Cartuchos de tinta bc 20 orig10UnidadCartuchos de tinta bc 20 orig30-004-132-062-00 TINTA CANON BC-20 NEGRA ORIGINAL $ 11.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.400 $ 117.400
44103105
Cartuchos de tinta 20187 orig1UnidadCartuchos de tinta 20187 orig30-004-132-061-00 TINTA EPSON SO20187 NEGRA $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44103105
Cartuchos de tinta to 73120 orig1UnidadCartuchos de tinta to 73120 orig 30-004-132-195-00 TINTA EPSON TO73120 P/CX 3900 NEGRA ORIGINAL $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44103105
Cartuchos de tinta 36 orig1UnidadCartuchos de tinta 36 orig 30-004-132-101-00 TINTA EPSON 36120 NEGRO C-42 ORIGINAL $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
44103105
Cartuchos de tinta 6656 orig3UnidadCartuchos de tinta 6656 orig 30-004-132-147-00 TINTA H.P.C.6656A NEGRA P/IMPR.H.P.217 ORIGINAL $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44103105
Cartuchos de tinta 8727 orig6UnidadCartuchos de tinta 8727 orig 30-004-132-112-00 TINTA HPC8727 NEGRO P/3320,3420,3550,374 ORIGINAL $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44103105
Cartuchos de tinta 6615 orig9UnidadCartuchos de tinta 6615 orig 30-004-132-011-00 TINTA H.P.6615D NEGRA P/810, 840 ORIGINAL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.100 $ 80.100
44103105
Cartuchos de tinta 8728 orig1UnidadCartuchos de tinta 8728 orig 30-004-132-159-00 TINTA IMPRESORA HP 8728 COLOR ORIGINAL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44103105
Cartuchos de tinta 6200 orig2UnidadCartuchos de tinta 6200 orig 30-004-132-025-00 TONER EPSON EPL6200/620 ORIGINAL 21040, $ 33.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.520 $ 67.520
44103105
Cartuchos de tinta q 2612 orig10UnidadCartuchos de tinta q 2612 orig 30-004-132-118-00 TONER H.P.Q.2612A P/IMP.1010,1012,1015,1 $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
44103105
Cartuchos de tinta 5949 orig2UnidadCartuchos de tinta 5949 orig 30-004-132-133-00 TONER Q5949A HP IMP.1160/1320 ORIGINAL $ 28.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.720
Total Neto $ 719.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.618
TOTAL OC $ 855.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.