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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4871-236-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROPA MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4871-1-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
212800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. CONCHA Y TORO 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rehuce Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA
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R.U.T. |
76.171.739-1 |
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Sucursal |
Rehuce Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132108
| Fundas de almohada protectoras de hospital | 400 | Unidad | 30-002-102-035-00 FUNDAS ALMOHADAS DE 80 X 60 CM C/LOGO | 30-002-102-035-00 FUNDAS ALMOHADAS DE 80 X 60 CM C/LOGO |
$ 1.705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 682.000
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$ 682.000
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11121803
| Lino | 200 | Metro Lineal | 30-002-100-001-00 HULE BLANCO 1.40MT ANCHO TELA LISA | 30-002-100-001-00 HULE BLANCO 1.40MT ANCHO TELA LISA |
$ 2.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 438.000
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$ 438.000
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Total Neto
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$ 1.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.800
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$ 1.332.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.